1、严格执行国家会计制度及公司各项规章制度,认真做好会计核算工作;2、办理员工离职,与供应商对账、结账等会计事项必须取得原始单据,并根据审核无误的原始单据编制记账凭证;3、每月1号与部门人员对仓库及吧台进行实地盘点;4、每月15号前应完成公司财务报表即资金平衡表、经营情况表、报表补充说明5、每月15号之前必须根据经阅审审核作出的销售报表业绩汇总及时作出副理工资,并将其副理工资表上交总经理复核签名确认。6、根据实际发生的刷卡业务与银行对账单进行核对,并编制"银行存款余额调节表";7、月底与出纳核对现金余额,并实地盘点现金结存与账面是否相符;8、完成上级交办的其他事项。
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